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公司内部审计流程与内容介绍

发布时间:2022-08-09
来源:太仓注册公司
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如今,对于那些设置了专门内部审计部门的企业来说,其在经营期间往往会根据企业经营管理的需要开展公司内部审计。而为了确保公司审计活动专业、有序开展,公司负责人和审计人员往往对公司内部审计流程与内容格外关注。接下来,本文来带您对此进行具体了解!

公司内部审计流程与内容介绍

1、公司内部审计工作流程

通常情况下,公司开展内部审计,其大体上按照如下流程与步骤来进行:

(1)依据上级部署和本单位具体情况,拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,制订内部审计工作方案,开展内部审计活动。

(2)对内部审计中发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计终了,应出具审计报告,在征求被审计单位的意见后,报送本单位领导,重要的应同时报送同级国家审计机关。

(3)对重大审计事项作出的处理决定,须报经本单位领导批准。经批准的处理决定,被审计单位必须执行。

(4)被审计单位对处理决定如有异议,可在15日内向本单位负责人或上级内部审计机构提出申诉;对部门内部审计机构的处理决定如有异议,可向部门负责人提出申诉。单位负责人、上级内部审计机构和部门负责人,应在接到申诉30日内作出处理,对不适当的处理决定予以纠正。申诉期间,原审计处理决定应照常执行。至此,内部审计流程基本完成!

2、公司内部审计主要内容

而有关于公司内部审计主要内容,其主要包括以下这些:

(1)财务审计,包含对会计报表、资产、负债、所有者权益以及损益的审计;

(2)经营审计,包含对企业物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成本、存货资金以及产品销售状况的审查;

(3)管理审计,主要审查企业的管理职能以及企业各管理职能部门的工作;

(4)风险管理,主要监督和评价企业风险管理系统的有效性以及评价企业相关的管理、经营和信息系统的风险暴露。

以上是对公司内部审计流程与审计内容介绍。对于需要开展内部审计活动的公司来说,如对此不了解,便有必要对文中介绍内容进行具体把握,从而以明确内部审计主要审计内容,推动内部审计活动得以有序开展!

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